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        2021年山東省屬國有企業(yè)共開展審計項目10959個,發(fā)現(xiàn)問題金額599億元

        記者從日前召開的省屬國有企業(yè)內(nèi)部審計座談會上了解到,2021年,省屬國有企業(yè)共開展審計項目10959個,審計發(fā)現(xiàn)問題59678個,問題金額599億元,促進增收節(jié)支34億元,根據(jù)審計建議給予黨紀、政務和內(nèi)部紀律處分215人。

        省審計廳有關(guān)負責人介紹,近年來,省屬國有企業(yè)堅定不移推動改革,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,加大內(nèi)部審計工作力度,進一步完善領(lǐng)導體制機制,加強制度建設,拓展審計領(lǐng)域,放大審計成效,審計監(jiān)督職能定位更加準確,建議評價功能作用更加凸顯,審計制度體系得到持續(xù)完善,為國有企業(yè)治理體系的完善和治理能力提升提供了有力保障。

        下一步,省審計廳將加大對省屬國有企業(yè)內(nèi)部審計的指導監(jiān)督力度,督促各企業(yè)強化黨組織對內(nèi)審工作重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實,加強與其他內(nèi)部監(jiān)督力量的貫通協(xié)同,探索整合監(jiān)督資源,形成監(jiān)督合力;持續(xù)構(gòu)建符合國有資產(chǎn)監(jiān)管要求和公司治理需要的內(nèi)部審計制度體系;堅持科技強審,構(gòu)建與“三重一大”決策、投資、財務、資金、運營、內(nèi)控等業(yè)務信息系統(tǒng)相融合的“業(yè)審一體”信息化平臺;加強內(nèi)部管理,提升審計質(zhì)量,對重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施穿透式審計,做到查真相、說真話、報實情,確保審深審透;扎實推進研究型審計,加強對審計成果的研究,做好審計發(fā)現(xiàn)問題“深加工”“精加工”,為領(lǐng)導決策提供更有價值參考;放大審計成效,加強審計整改和結(jié)果運用工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在完善內(nèi)控、防范風險等方面的重要作用。

        來源:大眾報業(yè)·山東政事

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